同學(xué),你好 錢付出去了嗎?
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,匯錯一筆847元款,甲公司開的保潔費用,由業(yè)務(wù)員乙墊付,錢應(yīng)該給員工乙,但出納提交網(wǎng)銀付甲公司,審核員直接點了,這怎么辦?
請問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
老師,這筆分錄是怎么做的嗎? 15、甲公司為一般納稅人,2020年1月1日發(fā)出一批實際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費品,收回后以不高于受托方的計稅價格直接對外出售。2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費品并驗收入庫。甲公司根據(jù)乙公司開具的專用票向乙公司支付加工費12萬,增值稅1.56萬,另支付消費稅27萬。甲公司該批應(yīng)稅消費品入賬價值是? 1、2020年1月1日發(fā)出一批實際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費品 借:委托加工物資 240萬 貸:原材料 240萬 2、2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費品并驗收入庫。加工費12萬,增值稅1.56萬,另支付消費稅27萬 借:委托加工物資 12 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 27 貸:銀行存款 39 借:庫存商品 279 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅 1.56 貸:委托加工物資 252 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 27 銀行存款 1.56
稅收分類編碼查詢路徑在哪里 國內(nèi)開銷售發(fā)票時
在研發(fā)費用加計扣除中,采購材料的這部分可以作為研發(fā)費用加計扣除嗎 有相關(guān)政策嗎
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)后在利潤表屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎
甲公司占乙公司70%的股份,賬面1000萬,甲公司出售該公司30%的股份,賣多少留多少? 甲公司占乙公司70%的股份,項目1000萬,出售30%的股份,賣多少留多少
想用公司投資一個員工,他講課當(dāng)法人不出資金占股百分之六十,公司出資金十萬占百分之四十,怎么注冊合適
老師好,給我發(fā)一個雞蛋自產(chǎn)自銷村委證明的模板
請問老師,如果2025年6月取得的成本票,當(dāng)月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在要把已經(jīng)入賬的成本拿到2023年度企業(yè)所得稅抵成本可不可以?
c項錯在哪,趙某喪失未繳納出資股權(quán)的時間是多少
老師,請問一下,A公司是小規(guī)模納稅,這個月8月份正在準備辦理注銷。(原A公司業(yè)務(wù)很少,一名員工,是法人,每月申報納稅,這名員工是7月份退休的)8月份開始A公司已沒人員上班了,請問9月份申報A公司個稅,是否要0申報A公司的個稅?還是不用申報個稅?
殘保金申報的平臺是哪個
匯出去了阿!
同學(xué),你好 讓甲公司退回
甲公司應(yīng)該退嗎?
同學(xué),你好 應(yīng)該退的