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: 備注: 尊敬的納稅人:經(jīng)系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)比對,貴公司2020年第四季度所得稅申報營業(yè)收入:139000896.71,財務(wù)報送營業(yè)收入:40677166.46所得稅申報營業(yè)成本:132712933.38,財務(wù)報送營業(yè)成本38992954.76所得稅申報利潤:-768227.44,財務(wù)報送利潤:-421067.21,存在申報數(shù)據(jù)異常風(fēng)險。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)稅收法律法規(guī),請貴公司于2021年3月1日前對異常數(shù)據(jù)進行核實更正,并通過電子稅務(wù)局反饋相關(guān)核實結(jié)果。這個數(shù)據(jù)對比差異是一個是季度數(shù)一個是年度數(shù),現(xiàn)在要怎么辦呀?謝謝

2021-02-23 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-23 09:23

你好 去核實你們4季度申報數(shù)據(jù) 。 根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)來寫 。如果錯誤了盡快去稅務(wù)局去修改數(shù)據(jù) 。不然到時虛報 怕給你查賬的 。

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你好 去核實你們4季度申報數(shù)據(jù) 。 根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)來寫 。如果錯誤了盡快去稅務(wù)局去修改數(shù)據(jù) 。不然到時虛報 怕給你查賬的 。
2021-02-23
你好,你檢查一下19年增值稅確認收入與企業(yè)所得稅確認收入是否一致
2022-01-18
你好; 是的。 有一個文件是留抵進項稅退稅; 你去電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理里面去申請
2022-04-12
同學(xué)你好 問題不完整
2025-01-15
同學(xué)你好,這個是基于應(yīng)收賬款違法行為。
2022-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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