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本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20938.06元,增值稅銷項(xiàng)稅額22081.38元,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?怎么做賬務(wù)處理?

2021-02-22 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-22 13:40

同學(xué)你好, 月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)22081.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 20938.06 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 22081.38減20938.06 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 22081.38減20938.06 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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快賬用戶2126 追問 2021-02-22 13:52

謝謝老師

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快賬用戶2126 追問 2021-02-22 13:53

如果進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多呢?賬務(wù)如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 13:54

同學(xué)你好,按銷項(xiàng)稅金額? 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),在下期的銷項(xiàng)中抵扣;

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