同學(xué)你好,算增值稅負,是用本月應(yīng)交增值稅,也就是銷項減去進項后的金額,除以營業(yè)收入。不論幾種稅率,都可以這樣計算的。
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,我測算一個項目的稅負率,同樣的材料和人工進項比例,增值稅稅負率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤率都是4.8%,100萬的工程,第一種、開票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進項可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
老師,按約定比例,算增值稅的稅負,是用本月銷項的各種稅率之和減去進項的各種稅率之和嗎?有多種稅率該怎么算呢?
建筑企業(yè),增值稅稅負率是1.5%的話,稅率9% ,比如合同暫定1個億,1億的合同總價除9%,就是銷項稅額,用進項銷項相抵之后的差額除總價1億,也就是稅負率? 所得稅的稅負率呢?怎么算
老師好,麻煩問下增值稅稅負是按銷項?進項?收入計算嗎,有異地繳稅和3的稅率的收入應(yīng)該怎樣計算呢
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們裝飾業(yè)給客戶開銷項發(fā)票加稅款時,該怎樣計算???
同學(xué)你好,按貴單位或者行業(yè)平均稅負率來計算就行了。
老師,平均稅負怎樣算啊?
同學(xué)你好,平均稅負一般情況下,是到百度查的。
同學(xué)你好,補充一下,行業(yè)平均稅負,是到百度查的。自己單位的平均稅負,可以使用上一年的已交稅金,除以上年營業(yè)收入,或者幾年的已交稅金,除以幾年的營業(yè)收入來計算。
奧,老師,裝飾業(yè)小規(guī)模不要進項,低價購入按不含稅價時,可節(jié)省稅款,請問節(jié)省稅款的稅負也是按平均稅負來計算嗎?
同學(xué)你好,不是的,一般情況下,是按省的稅,除以采購金額,與這個平均稅負進行比較的。
老師,裝飾業(yè)小規(guī)模不要進項,低價購入按不含稅價時,可節(jié)省稅款,請問節(jié)省的這部分稅款怎么知道?怎么計算?
同學(xué)你好,節(jié)省的稅款只能詢問采購人員,采購人員會告訴你,如果開發(fā)票多少錢,不開發(fā)票多少錢,這兩個的差額,就是節(jié)省的稅錢,就是這樣計算的。
老師,供應(yīng)商的稅負是怎樣算的?
老師,裝飾業(yè)小規(guī)模給客氣開銷項,加的稅款=成本+利潤*平均稅負是嗎?
同學(xué)你好,供應(yīng)商的稅負,也與貴單位的計算方法一樣的。
老師,裝飾業(yè)小規(guī)模給客氣開銷項,加的稅款=成本+利潤*平均稅負是嗎?
剛才打錯了,給客戶開發(fā)票。
同學(xué)你好,是的,你說的對。