公司是小規(guī)模納稅人的,分錄為借:固定資產(chǎn)(發(fā)票金額%2B車(chē)輛購(gòu)置稅)貸:長(zhǎng)期借款或短期借款公司是一般納稅人的,分錄為借:固定資產(chǎn)(發(fā)票中的銷(xiāo)售價(jià)%2B車(chē)輛購(gòu)置稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:長(zhǎng)期借款或短期借款
公司貸款購(gòu)買(mǎi)貨車(chē)含稅價(jià)117500(價(jià)103982.3稅13517.7=117500),車(chē)輛購(gòu)置稅10398.23分錄借固定資產(chǎn)114380.53進(jìn)項(xiàng)稅額13517.7貸長(zhǎng)期應(yīng)付款114380.53還是貸什么合適,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
我公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē),其中車(chē)的原值=不含稅車(chē)價(jià)+購(gòu)置稅。但車(chē)價(jià)有50萬(wàn)是貸款金額。這個(gè)我怎么寫(xiě)分錄
老師公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,上面有價(jià)稅合計(jì)金額356500 增值稅額41013.27 不含稅價(jià)315486.73 還有一個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅31548.67 怎么做分錄啊
單位購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,取得的“機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票”上面?zhèn)渥⒌能?chē)輛價(jià)稅合計(jì)33.9萬(wàn),增值稅3.9萬(wàn),不含稅價(jià)30萬(wàn)。銀行付款,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
老師,上午好。公司購(gòu)買(mǎi)了50輛車(chē),一車(chē)的價(jià)格是135000??們r(jià)是:6750000.貸款了:4500000.首付了2250000.這個(gè)月車(chē)輛的購(gòu)置發(fā)票回來(lái)了。應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
車(chē)子計(jì)入固定資產(chǎn),一般按多少年折舊
車(chē)輛汽車(chē)一般計(jì)提固定資產(chǎn)折舊年限為4年。