同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.對(duì)的,指的是租賃
1、增值稅和企業(yè)所得稅,預(yù)收賬款的收入確認(rèn)時(shí)間都是發(fā)貨的時(shí)候,單指銷售貨物嗎? 2 、增值稅和企業(yè)所得稅,增值稅是收到預(yù)收賬款的時(shí)候確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅是合同約定日期,單指租賃嗎? 是這樣嗎?
老師銷售貨物采用預(yù)收款方式,增值稅是收到預(yù)收款還是發(fā)出貨物的當(dāng)天, 所得稅的確認(rèn)時(shí)間呢
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對(duì)方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認(rèn)收入,再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師好,對(duì)于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時(shí)間點(diǎn),我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入,即使款項(xiàng)沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對(duì)嗎?
企業(yè)收到一筆款是合同約定30%預(yù)付款, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 等待轉(zhuǎn)收入的時(shí)候不再確認(rèn)稅金,這樣合理么?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
提供時(shí)間比較長(zhǎng)的勞務(wù),增值稅和企業(yè)所得稅是不是都是按照進(jìn)度確認(rèn)收入
對(duì)的 按照完工比例確認(rèn)