你好,印花稅需要正常繳納的。

老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關(guān)于稅就是像有一個我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師你好,請問銷售額就400元,同期的應(yīng)交增值稅為0.因為進項稅額又留底,需要正常申報繳納印花稅嗎?有沒有銷售額低于多少就免交印花稅的說法?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師您好,一般納稅人,4月份時已申請了留抵退稅,這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元,這458.54我需要繳納,但是附表五城建稅的申報,增值稅額欄有458.54,但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54,這樣應(yīng)納稅額就為0 了,想問這樣對嗎?
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時候,手機銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個記入什么費用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運費補償款1萬,對方運輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個月的運費里扣除10%,也就是比例10月運費,金額1萬,只需的9千,問一下,計提運費補償款1萬,怎么做會計分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
電動三輪車最低折舊年限幾年?
老師,請問一下我們老板娘是大股東,然后領(lǐng)導(dǎo)讓年底的時候開除她,然后給她賠償,這樣應(yīng)該不可以吧
請問我賣產(chǎn)品開13個點的發(fā)票出去,然后要從我的利潤里面給別人介紹費,介紹費開6個點票給我,我要把我多承擔(dān)的稅加幾個點收回來呢,包括印花稅
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
印花稅沒有這個政策的,和進項銷項沒有關(guān)系。
現(xiàn)在印花稅申報方式變了,要新增稅源信息,我點了之后,跳出來2種,一種是合同,一種是貨物運輸合同,都要選擇繳納印花稅嗎?另外印花稅不是銷售額*0.7*0.0003嗎?但是我看申報上面合同=銷售額*0.0003和貨物運輸合同=銷售額*0.0005
你好,你們單位主營是什么的?
主營 風(fēng)罩 風(fēng)機 之類的 屬于制造業(yè)
那你應(yīng)該選擇購銷合同印花稅
購銷合同按照(收入加上成本)乘以比例*萬分之三。
道路運輸不需要申報嗎?我們營業(yè)執(zhí)照上面營業(yè)范圍有寫道路運輸。
你們有開這個業(yè)務(wù)的發(fā)票嗎?
另外我想問下,公司的印花稅和個人獨資企業(yè)的印花稅 計算公式不同?我一直負責(zé)的是個人獨資企業(yè),今天第一次申報新公司的稅務(wù)。麻煩老師回答下
一樣的,都是看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的口徑來計算。
但是申報的時候填寫上銷售額自動換算了,我看是銷售額*0.0003。跟之前的個人獨資企業(yè)的計算方式不一樣。之前是銷售額*0.7*0.0003
你好,這和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是有關(guān)系的,是同一個行業(yè)的嗎?
同一個行業(yè)的計算口徑他是一樣的。