是的 增值稅不需要計(jì)提
是1月份開(kāi)票的話,不需要計(jì)提預(yù)繳增 值稅嗎?只要計(jì)提附加稅? 我還是沒(méi)明白麻煩郭老師繼續(xù)回復(fù)一下
老生氣 請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳稅金(增值稅 附加稅 印花稅)分錄怎么寫(xiě) 計(jì)提繳納都要做還是只需要做繳納的分錄 兩種情況都說(shuō)一下@郭老師 @郭老師
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房屋預(yù)售階段,每個(gè)月我們要根據(jù)預(yù)收金額預(yù)繳增值以及附加稅,預(yù)繳附加稅的時(shí)候,我們需要先計(jì)提附加稅嗎?計(jì)提后就等于已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益了,我們這個(gè)階段的附加稅,是計(jì)入當(dāng)期損益好,還是不計(jì)入的好?
如果個(gè)體戶(hù)開(kāi)的房租的發(fā)票,需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn) 政府投資公司 工程項(xiàng)目,里面的人員工資能不能吧工資 還有辦公費(fèi)什么的科目都設(shè)在 在建工程里邊 設(shè)置管理費(fèi) 辦公費(fèi) 人員工資 財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的?
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,店鋪幫我們銷(xiāo)售了物品,我們給店鋪價(jià)格是10000元,但是店鋪?zhàn)约嘿u(mài)了20000萬(wàn),店鋪開(kāi)不了發(fā)票,讓我們開(kāi)發(fā)票20000元,我們應(yīng)該收入對(duì)方差價(jià)的稅對(duì)不
工資是銀行代發(fā)的,那中秋福利費(fèi)如果也統(tǒng)一發(fā)的話,可以把項(xiàng)目改成中秋福利讓銀行批量代發(fā)嗎?
老師,怎么提高溝通能力?
老師,假期過(guò)節(jié)費(fèi)200元可以從公戶(hù)轉(zhuǎn)給員工么,需要扣個(gè)稅么
子公司盈利,集團(tuán)公司虧損,怎么把子公司的利潤(rùn)提取到集團(tuán)公司呢
更正申報(bào)了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會(huì)計(jì)憑證放發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)時(shí)期,財(cái)務(wù)報(bào)表與稅局申報(bào)不一致了呀
我5萬(wàn)元凈工費(fèi),公司讓我開(kāi)普票,我找別人代開(kāi),我應(yīng)收公司多少錢(qián)?人家代開(kāi)我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開(kāi)發(fā)票,每月開(kāi)8-9張發(fā)票總 額在二十多萬(wàn),昨天到了一筆錢(qián)29.4萬(wàn),我開(kāi)一張29.4萬(wàn)的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
老師,是不是這個(gè)意思
你好 是的 是這么做的
那么應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅會(huì)越來(lái)越大 等能確認(rèn)時(shí)再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 正式繳納之前 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 然后抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
正式繳納之前是指當(dāng)月嗎?
比如說(shuō):我1月開(kāi)的票,在1月底做 然后2月申報(bào)再:
正式申報(bào)的,上一個(gè)月。
老師,你們這個(gè)都不計(jì)提的?
你好 印花稅可以不用計(jì)提。
其實(shí)我不明白,附加稅都是以預(yù)繳增值稅為計(jì)稅依據(jù)的,預(yù)繳增值稅不用計(jì)提而附加稅卻要計(jì)提
增值稅他本來(lái)就不需要計(jì)提 但是需要結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在是預(yù)繳,并沒(méi)有正式的繳納。
增值稅不用計(jì)提,但是你的附加稅根據(jù)你的增值稅繳納了 月末需要繳納的增值稅*附加稅稅率
老師 預(yù)交土地增值稅是不是也不用計(jì)提?
是的 不需要計(jì)提的