你好 如果您調(diào)整項(xiàng)目是對(duì)的 且業(yè)主沒(méi)有其他綜合所得收入的話(huà) 是對(duì)的 如果有其他綜合所得收入 是6萬(wàn)要扣在綜合所得收入中
老師您好!咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于財(cái)稅2018年46號(hào)文企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)入固定資產(chǎn)在500萬(wàn)元,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)紅領(lǐng)巾稅所得額時(shí)扣除,不在分年度計(jì)算折舊。老師現(xiàn)在我針對(duì)這個(gè)政策咨詢(xún)3個(gè)問(wèn)題:1、如果我們?cè)?019年度購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē),在2019年度10月份的時(shí)候按月計(jì)提折舊,2020年進(jìn)行了正常的匯算清繳,想問(wèn)下剩余的金額可否在2021年度選擇一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。2、如果賬上與稅法操作一致的情況 下,可否選擇剩余金額一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。3、如果賬上與稅法操作不一致的情況下,在做匯算清繳時(shí)是否需要填寫(xiě)表格。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)要在2021年3月31日之前完成,請(qǐng)問(wèn)老師,我們1-4季度利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù),我在匯算清繳時(shí)計(jì)算結(jié)果如圖,請(qǐng)問(wèn)老師,標(biāo)注黃的6萬(wàn)是在匯算清繳時(shí)需要減掉的對(duì)吧?您幫我看看計(jì)算的方法是否正確
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷(xiāo),金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷(xiāo)那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問(wèn)題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬(wàn),2020年之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬(wàn),但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬(wàn),那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬(wàn)-150萬(wàn)=70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬(wàn),最后給退回90萬(wàn)-70萬(wàn)=20萬(wàn)的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬(wàn)元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話(huà) 營(yíng)業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對(duì)?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車(chē)公司車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)提折舊年限,是否按車(chē)輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢(qián)
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶(hù)的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶(hù)給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
關(guān)于匯算清繳可以看下這個(gè)教程 https://mp.**.**.com/s?src=11%26timestamp=1613460070%26ver=2893%26signature=fXtcDSk2wYNkYC1bltBNU4jjrsjiifqWDsUNKemOaGRD5e5igyjQvmGmVr3fSLuoYv--pHHRwkdgaVIzL6uMYwgii5UNsRx0QIyqlh7UaSWCChq96SafWz5GI8kY*MuE%26new=1
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請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人所得稅不允許扣除,這個(gè)個(gè)稅是其他員工的個(gè)稅也不允許扣除嗎?
你好 其他員工的個(gè)稅是看什么情況 如果是工資的個(gè)稅 是應(yīng)該是員工自己承擔(dān) 應(yīng)該是扣完個(gè)稅發(fā)給員工 如果是替員工負(fù)擔(dān) 也是不可以扣除的
即使是個(gè)體 也應(yīng)該公私分明的