你好: 這個(gè)題是直接給定的轉(zhuǎn)讓價(jià),所以增值額直接是固定的了。 這里是計(jì)算土地增值稅的,不用額外再考慮減值的。 而且重置成本與七成新中,已經(jīng)考慮過減值等因素了。
老師您好:這個(gè)題目要是說計(jì)提2021年的折舊,那是不是拿原值減去2020年的折舊再乘以4/15???
老師您好:您說我,碰到了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)算這塊會(huì)算,可一碰到文字就看不懂了呢?這比如這個(gè)題目
老師您好:這個(gè)題目增值額那塊,您說他會(huì)不會(huì)有減值的可能?。?/p>
老師您好:這個(gè)題目里面的增值稅我不會(huì)計(jì)算,麻煩您告訴我一下,謝謝您!
老師您好:這塊,您說這個(gè)固定資產(chǎn)他的入賬價(jià)值是包括了進(jìn)項(xiàng)稅額還是沒有包括??!
收到這種黨建活動(dòng)室維修費(fèi),應(yīng)該怎么做分錄?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)或者銷售發(fā)票都是按照9%的稅率計(jì)算抵扣嗎
老師如果財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上極度不符,譬如資產(chǎn)總計(jì)不是小微了,人為調(diào)整往來(lái)科目,變成小微!請(qǐng)問這樣操作風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師,你好!我們公司控股了一個(gè)新公司,新公司現(xiàn)在只給我們現(xiàn)在公司人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),其他也沒有開展業(yè)務(wù),那公司人員工資在哪個(gè)公司申報(bào)
固定資產(chǎn)銷售開票,要計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎
已付機(jī)械費(fèi)用16000元,經(jīng)過溝通確實(shí)無(wú)法收回發(fā)票,如何做賬,已付16000元掛應(yīng)付賬款
老師,如果房東個(gè)人名義租廠房給我們公司,需要我們公司要上電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開租金發(fā)票,然后房東個(gè)人授權(quán)開具發(fā)票嗎,還是房東自己去稅務(wù)所代開就可以了啊
公司有未開票收入,增值稅申報(bào)了未開票收入即不含稅收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表是含稅價(jià)做賬申報(bào),這樣我們財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表有個(gè)銷項(xiàng)額之差,這樣需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表分錄嗎
新建公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人如何綁定公司對(duì)公賬戶。
老師你好 請(qǐng)問公司銷售二手車,二手車統(tǒng)一發(fā)票已開5萬(wàn),公司沒有給開發(fā)票,對(duì)公已收款11.7萬(wàn),車的賬面價(jià)值是11.3萬(wàn),這種情況下如何做賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅如何申報(bào)?
我不是說這個(gè)題目,我是說假如我考試的時(shí)候會(huì)不會(huì)遇上“減值”的這種情況,您覺得這種題目對(duì)于我們初級(jí)來(lái)說“難”嗎?
你好: 這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)減值的情況的。 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)稅模塊,相對(duì)比較零碎,重置成本也只能考查到這個(gè)難度,難倒是不難; 主要是容易記混,導(dǎo)致做錯(cuò)題。還是需要反復(fù)練習(xí),別和其他題混淆就可以做對(duì)。
我就是怕記混??!所以我就想知道考試的時(shí)候他們會(huì)怎么出題我再好復(fù)習(xí)。謝謝您
你好: 加油,給個(gè)五星好評(píng)喲~