你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益,就是把收入費(fèi)用等科目轉(zhuǎn)入本年利潤中,再把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配中。我們官網(wǎng)有相關(guān)課程的,在“實(shí)操”里的真賬實(shí)操
請(qǐng)問老師,做"消防安裝工程公司"的會(huì)計(jì)是怎么做賬的?會(huì)計(jì)學(xué)堂有課程嗎?
老師們,結(jié)轉(zhuǎn)損益的手工賬怎么 做呀,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有相關(guān)課程
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂有教學(xué)個(gè)體工商戶怎么做賬,報(bào)稅的課程嗎?
老師,我想問下建筑工程結(jié)算時(shí)的最新會(huì)計(jì)分錄怎么做,有沒有相關(guān)的課程
請(qǐng)問一下老師,我們會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有能現(xiàn)場輔導(dǎo)做賬的課程呀
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
如果在一家小公司做會(huì)計(jì),沒有財(cái)務(wù)軟件,該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益,步驟有幾個(gè)
第一步,將收入費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤,第二步將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配,第三步提取盈余公積