你好 你們填寫了加計(jì)扣除聲明 有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有填寫附表四吧
老師你好!我們是一般納稅人!今天申報(bào)增值稅的時(shí)候!忘記計(jì)提加計(jì)抵減額的填報(bào)了!下個(gè)月補(bǔ)可以嗎?
老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務(wù)處理,已超期,今天做抵扣申報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)提示勾選所屬期預(yù)申報(bào)是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報(bào)稅是不是不用統(tǒng)計(jì)抵扣了?
你好,想問(wèn)下,昨天申報(bào)了一般納稅人增值稅,今天發(fā)來(lái)提示說(shuō):一般納稅人應(yīng)計(jì)提未計(jì)提加計(jì)抵減額,請(qǐng)核實(shí)更正,這是什么意思?
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。 我申報(bào)不成功的原因提示這個(gè)是什么原因啊
老師好,我想問(wèn)下,公司是一般納稅人,專管員打電話說(shuō)2019年12月增值稅附表4加計(jì)抵減少計(jì)提了24.94元,這個(gè)怎么把少計(jì)提的計(jì)提上呢
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對(duì)比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問(wèn)是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒(méi)有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
昨天填了加計(jì)抵減扣除聲明,然后做了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,申報(bào)了增值稅,表四也填了,這個(gè)是不是例行通知?
你填寫了附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額嗎?
對(duì)的,然后主表那里,我算了幾次是有抵減到的
那就確認(rèn)就可以的
那我回復(fù)已核實(shí)做了加計(jì)抵減,請(qǐng)知悉,可以嗎
你好 可以這么回復(fù)的
好的,多謝老師,新年快樂(lè)!
不用客氣 新年快樂(lè)