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請(qǐng)教一下公司預(yù)防60000元購(gòu)固定資產(chǎn) 又以固定資產(chǎn)抵款35000元 最后付剩余款17000 商家開(kāi)固定資產(chǎn)專(zhuān)票11200元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

2021-02-10 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-10 07:21

您好 請(qǐng)問(wèn)是預(yù)付60000元么 然后以自己?jiǎn)挝还潭ㄙY產(chǎn)抵了35000付了17000 對(duì)方只開(kāi)11200的發(fā)票?

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快賬用戶(hù)1364 追問(wèn) 2021-02-10 07:22

嗯 是的 甘老師

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快賬用戶(hù)1364 追問(wèn) 2021-02-10 07:23

對(duì)方開(kāi)票112000元

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齊紅老師 解答 2021-02-10 07:29

借 預(yù)付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 預(yù)付賬款 35000 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 借 預(yù)付賬款 17000 貸 銀行存款 17000 借 固定資產(chǎn) 112000 貸 預(yù)付賬款 112000

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快賬用戶(hù)1364 追問(wèn) 2021-02-10 07:30

但是固定資產(chǎn)清理需不需要發(fā)票呀? 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-02-10 07:33

固定資產(chǎn)清理可以不開(kāi)具發(fā)票

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快賬用戶(hù)1364 追問(wèn) 2021-02-10 07:45

OK 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-10 08:04

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 請(qǐng)問(wèn)是預(yù)付60000元么 然后以自己?jiǎn)挝还潭ㄙY產(chǎn)抵了35000付了17000 對(duì)方只開(kāi)11200的發(fā)票?
2021-02-10
好的,對(duì)于這個(gè)情況,首先,當(dāng)你支付首付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄是: 借:在建工程 50,000元 貸:銀行存款 50,000元 等到你收到全部材料并完成付款后,剩余100,000元的支付分錄是: 借:在建工程 100,000元 貸:銀行存款 100,000元 在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí),分錄為: 借:固定資產(chǎn) 150,000元 貸:在建工程 150,000元 這樣處理確保了成本的正確歸集和資產(chǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量。
2024-11-06
你好,同學(xué),退的74500元是否按照設(shè)備原價(jià)退的,如果是,應(yīng)做如下處理: 借:固定資產(chǎn) -74500 銀行存款 51500 貸:應(yīng)付賬款 -23000 沖減折舊 借:管理費(fèi)用 -74500/120*13 貸:累計(jì)折舊 -74500/120*13
2020-11-09
同學(xué)您好,購(gòu)入的時(shí)候借固定資產(chǎn)未確認(rèn)融資費(fèi)用貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,以后每期,借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出貸未確認(rèn)融資費(fèi)用
2022-05-14
1借固定資產(chǎn)100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17000 貸銀行存款117000
2022-09-08
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