你好!一般是通過其他應(yīng)付款科目合算,以后要償還

老師,子公司有10萬,要轉(zhuǎn)給母公司,母公司需要用,因?yàn)槟腹咀约旱腻X不夠。不想以借款的名義,也不涉及分紅,這10萬什么名目才合理,而不是摞用或者抽逃資金嗎?
老師,子公司需要轉(zhuǎn)給母公司10萬,因?yàn)槟腹惧X不夠購買材料。這10萬不是分紅。那么轉(zhuǎn)賬寫什么用途呢?這是合規(guī)的嗎?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)款10萬購買材料,不是分紅,是因?yàn)樽庸居绣X,母公司沒錢, 如果是借款的名義,集團(tuán)內(nèi)借款是免增值稅,得交所得稅嗎? 如果墊付款名義,就是往來賬,這樣合理嗎?墊付就不用交稅嗎? 是子公司用墊付的名義替母公司購買材料,還是子公司轉(zhuǎn)賬給母公司,母公司去購買材料?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)款10萬購買材料,不是分紅,是因?yàn)樽庸居绣X,母公司沒錢, 如果墊付款名義,就是往來賬,這樣合理嗎?墊付就不用交稅嗎? 是子公司用墊付的名義替母公司購買材料,還是子公司轉(zhuǎn)賬給母公司,母公司去購買材料?
老師您好,我沒明白這個(gè)合并報(bào)表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個(gè)所有者權(quán)益或者是內(nèi)部債務(wù)什么都非得需要抵消呢?這個(gè)抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實(shí)際賬務(wù)情況,如果要是說不抵消的情況下,這個(gè)是屬于虛增了報(bào)表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實(shí)際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對(duì)嗎?所以才用去抵消
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


那不就是集團(tuán)內(nèi)企業(yè)借款嗎?借款涉及企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
你好!年底前結(jié)清是沒有風(fēng)險(xiǎn)的
需要簽個(gè)借款合同嗎?集團(tuán)內(nèi)部無償借款,涉及增值稅和所得稅嗎?
你好!如果有借款合同會(huì)涉及企業(yè)所得稅,你們是非金融企業(yè)一般不涉及增值稅
不簽合同,隨便就把子公司的錢轉(zhuǎn)給母公司,也不合理呀?總得寫個(gè)用途呀
你好!可以按墊付款處理的協(xié)議就可以,不要合同
涉及稅嗎?
你好!這樣不涉稅的