您好 如果是銷售原材料的話 計入其他業(yè)務成本比較合適
老師,我想問下,比如我們進貨物料A,這個就可以當做備件銷售也可以用于裝配整機。比如購入10件的時候用于裝配,我都入了原材料科目,但實際上只用了2件,剩余8件在原材料科目下掛著。日后這8件作為備件直接銷售出去了,我的分錄可以做成借:主營業(yè)務成本 貸:原材料-A嗎?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢?
我想問一下,我們公司是做自動化設備插件機的,插件機整個設備包括主機+供料器+夾爪,目前插件機主機是讓別的公司包料代工的,運回來入庫的時候直接是代工廠給我們一個主機的價格,然后供料器加夾爪還有設備的一些小配件是自己從別的公司采購,我想問一下老師,入庫的時候,主機和供料器加夾爪都是入庫存商品嗎?小配件入原材料嗎? 還有銷售的時候,如果銷售合同里面主機的銷售價格就包含供料器,夾爪以及配件的價格,那么銷售出去這筆業(yè)務,該怎么做分錄呢
A公司在月初檢查存貨時清點出甲材料80件,當初采購時的價格為15元每件。本月日,A公司花費1600元采購了100件。8日賣出120件。13日采購了100件,單價為18元,20日A公司花費2400元采購了120件,28日賣出180件。根據以上內容,(1)若使用先進先出的方法計算,8日實出的材料總成本是多少?A1800B1840C1880D2150(2)若使用LIFO計算,月末剩余材料的總成本是多少?A1620B1650C1720D1800(3)若使用月末一次加權平均法計算,8日賣出的材料單位成本是多少?A1733B175C1833D18.5(4)若使用移動加權平均法計算,8日賣出的材料單位成本是多少?A15.56B16.33C1767D18(5)公司出納清點現(xiàn)金時發(fā)現(xiàn)少了500元。若無人需要對此負責,會計如何記下這筆損失?A財務費用B管理費用c銷售費用D營業(yè)外支出(6)公司出納清點現(xiàn)金時發(fā)現(xiàn)多了500元,會計如何記下這筆“橫財”?A主營業(yè)務收入B其他業(yè)務收入C沖減管理費用D營業(yè)外收入(7)“已知計劃成本和材料差異率,我們可以算出實
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經理,五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
小規(guī)模稅務系統(tǒng)資產負債表誤填了實收資本10萬,實際認繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經分攤到各個項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應付款負數一般是什么意思
老師,機構信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務局是通過企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務
那我們的經營范圍本來就是銷售整機和備件。那像我上面描述的這種過程,它來的時候就是給整機準備的,但后來又作為備件銷售了,那我應該如何處理合適?而且一起銷售的備件還有其他的,都開在一張票上,做分錄的時候我要分別做主營無收入和其他業(yè)務收入嗎?
做分錄的時候要分別做主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入分別體現(xiàn)就好了
那我這么做不會對我們后續(xù)統(tǒng)計一些指標的時候有影響嗎?因為這本身算作主營業(yè)務呀
那您銷售多 自用少 購入的是計入庫存商品?
其實這種情況我也不確定多少自用多少銷售?那怎么處理合適呢?還是說我可以把它們從原材料轉為庫存商品嗎
可以從原材料轉為庫存商品
那我摘要應該怎么寫,后面需要附什么原始單據嗎
摘要寫原材料轉入庫存商品 不需要附什么原始單據
好的 謝謝老師。還有一個就是,我上個月開票開了10件,貨款也收了10件的,但是發(fā)貨我們現(xiàn)在只發(fā)了4件,剩余6件要這個月發(fā)。按我收入和結轉的分錄怎么處理?
那您對應確認10件的收入跟10件的成本 6件就當對方寄存在您單位的
那出庫單我是把兩次的放到一起嗎?這個沒事嗎?1月開票,有2月出庫的
出庫單是把兩次的放到一起 這個沒事的哈
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問