你好 可以的。 算是個(gè)人墊付款買書 然后來報(bào)銷 可以轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶的
老師,如果我給對(duì)方公司開了票,但是對(duì)方給我們付款是用的是私人賬號(hào)可以嗎?
老師,如果公司買書對(duì)方開具了發(fā)票,但給的付款賬號(hào)是個(gè)人的,要求轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶可以嗎?
老師,我們購買的石材款匯到對(duì)方個(gè)人賬戶了,可以讓個(gè)人開發(fā)票嗎?其實(shí)對(duì)方有公司,但是前期對(duì)方不想給開發(fā)票,所以匯到對(duì)方個(gè)人賬戶里了。
老師,普票,公司轉(zhuǎn)賬可以轉(zhuǎn)他們的法人賬戶嗎?如果付款對(duì)象不是法人賬戶也不是公司賬戶,讓對(duì)方公司出個(gè)蓋章的委托付款書可不可以
老師我們個(gè)體戶的對(duì)公帳,以直接付款給供應(yīng)商的個(gè)人賬號(hào) 嗎需要對(duì)方開票給我們嗎也要開票啊,他如果沒票呢這個(gè)麻煩,如果對(duì)方是沒票的話,是否可以說我們先把它提款提到法人的私人號(hào),再用法人私人號(hào)給他轉(zhuǎn)錢。
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱