你好 暫估入庫(kù)的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
請(qǐng)問(wèn)一下,材料暫估入庫(kù)和發(fā)票來(lái)了沖暫估的憑證怎么做?
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(暫估入庫(kù)) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫(kù)憑證,未收到部分再重新暫估人庫(kù)) 分錄怎么做?
暫估入庫(kù)怎么做會(huì)計(jì)憑證?
原材料暫估入庫(kù)的整套憑證要怎么做
暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
如果付現(xiàn)金的,怎么做會(huì)計(jì)憑證?。窟€有,等拿來(lái)發(fā)票后,又怎么做會(huì)計(jì)憑證啊?
你好 暫估入庫(kù)的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 如果付現(xiàn)金的 借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 等拿來(lái)發(fā)票后 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
老師,我沒(méi)看明白你上面的兩個(gè)預(yù)付賬款,是不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款啊?
你好,因?yàn)橄雀犊盍?,還沒(méi)有取得發(fā)票,需要先通過(guò)預(yù)付賬款核算 借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后取得發(fā)票沖銷預(yù)付賬款 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款