你好,平時(shí)每個(gè)月按工資計(jì)提申報(bào)個(gè)稅就可以。
老師,我們公司剛成立是一個(gè)機(jī)械租賃公司,公司名下沒(méi)有設(shè)備,現(xiàn)在公司用的設(shè)備都在老板自己名下,這個(gè)該怎么入賬,算老板的投資款嗎?那是不是還要做評(píng)估
老師,我們機(jī)械租賃公司,駕駛員工資都是平時(shí)預(yù)支一點(diǎn),像現(xiàn)在老年的時(shí)候一次性結(jié)算,這種我們要怎么做賬呢
老師,我們公司邊上有一個(gè)飯店,平時(shí)公司招待客戶,偶爾員工聚餐,都是在那吃飯,平時(shí)都是掛賬,年底或者某個(gè)時(shí)間點(diǎn)再一次性結(jié)賬1萬(wàn)或者2萬(wàn),像這種1萬(wàn)2萬(wàn)的費(fèi)用我們?cè)趺慈胭~?。?/p>
老師,我們公司旁邊有個(gè)餐館,平時(shí)招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時(shí)一般都記賬,一個(gè)季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者員工聚餐福利費(fèi),除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,設(shè)備租賃公司,甲方一般在年底一次性結(jié)算一年的租賃費(fèi),全年賬目只有支出,年底收款的時(shí)候又跨年度了,這種要怎么做賬和報(bào)企業(yè)所得稅呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
每個(gè)月都報(bào)著個(gè)稅的,但賬務(wù)上我應(yīng)該怎么弄呢,年底是從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)
你好!申報(bào)個(gè)稅做借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬就可以
那一直不發(fā)放,這樣可以嗎?應(yīng)付職工薪酬就一直掛著嗎
像如果是2月份計(jì)提的工資,要到2022年2月才能發(fā),這樣跨越一個(gè)會(huì)計(jì)年度可以嗎?還有那平時(shí)員工預(yù)支的工資又該怎么處理呢?
你好!匯算清繳前實(shí)際發(fā)放就可以的
那老師,每個(gè)月工資是5000,年終獎(jiǎng)多少才不用上稅
你好!職工有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎?要根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算
沒(méi)有專項(xiàng)扣除,是不是年終獎(jiǎng)不論多少都得交稅,還是有不用交稅的情況
你好!沒(méi)有專項(xiàng)扣除的話發(fā)就需要交
就是如果工資是4000,年終獎(jiǎng)10000,這種合并發(fā)放應(yīng)該就不用交,那具體報(bào)個(gè)稅時(shí)要怎么處理
你好!是的,這樣交不到
那個(gè)稅申報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫
你好!有全年一次性獎(jiǎng)金這一模塊