你好 一個(gè)企業(yè)可以一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅兩種計(jì)稅同時(shí)存在。要分別計(jì)算交稅。
一般納稅人13%的稅率,但是有些微生物生物制藥可以選開(kāi)3%的增值稅發(fā)票,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么需要按3%來(lái)交增值稅嗎?還是只要繳納企業(yè)所得稅?那么一個(gè)企業(yè)可以既有13%的稅率,又可以有這種特殊的3%稅率?
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開(kāi)發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說(shuō)法嗎?
一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,應(yīng)該按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅額, 并且不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是當(dāng)期又一般計(jì)稅的開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,又有簡(jiǎn)易計(jì)稅的這種,可以抵扣對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)嗎
一家石材開(kāi)采企業(yè)是一般納稅人,使用簡(jiǎn)易征收。如果有其他業(yè)務(wù)是按正常的13%稅率計(jì)算增值稅的。那是否可以所有能開(kāi)票的支出都開(kāi)專票來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)?
老師,做自然人開(kāi)票,開(kāi)了居間費(fèi)20萬(wàn),要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
數(shù)電發(fā)票和增值稅發(fā)票怎么區(qū)分,取得的發(fā)票是否需要?dú)w檔,用的是什么格式歸檔
小規(guī)模納稅人總開(kāi)具專票給客戶,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注?
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,但是賣出去是個(gè)人,消費(fèi)者不要票的,就沒(méi)有銷項(xiàng),如果開(kāi)票的話說(shuō)真的就不賺錢了,這個(gè)該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下 老板以個(gè)人名義購(gòu)買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng),個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒(méi)有開(kāi)公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
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一般計(jì)稅我知道,增值稅就用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。但是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)計(jì)算出來(lái)的那個(gè)增值稅需要繳納嗎?還是像小規(guī)模納稅人那樣一季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
你好。 兼有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,分別計(jì)算,分別交稅。 您這個(gè)不屬于小規(guī)模,只是一般納稅人存在兩種計(jì)稅情況,這種情況是有發(fā)生的。
那如果之前有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用來(lái)一起抵扣這兩種計(jì)稅情況下的銷項(xiàng)發(fā)票嗎
如果我們公司有進(jìn)賬發(fā)票,可以一起用來(lái)抵扣13%稅率的發(fā)票和這種3%的簡(jiǎn)易征收的發(fā)票吧?
不能。進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣,單獨(dú)填報(bào),單獨(dú)交稅。