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老師,我們付給供應商買貨的承兌,供應商把多付的以現匯退給我們了,請問怎么做賬呢

2021-02-07 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-07 17:06

同學你好 借,庫存商品等 借,應交稅費一應增一進項 借,銀行存款 貸,應收票據;

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快賬用戶9216 追問 2021-02-07 17:11

中間不要走往來走一下賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 17:12

同學你好,原來有計入往來科目么?

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快賬用戶9216 追問 2021-02-07 17:13

有的,應付賬款,但是走應付的話現金流量表不知道怎么設置了,現金流量表不分配了

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齊紅老師 解答 2021-02-07 17:18

同學你好, 如果有計入應付賬款 現在 借,應付賬款 借,銀行存款 貸,應收票據;

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同學你好 借,庫存商品等 借,應交稅費一應增一進項 借,銀行存款 貸,應收票據;
2021-02-07
借銀行存款24908 財務費用470 貸應收票據 開承兌的總的收據
2020-09-23
同學你好 這個直接做就行了 借銀行 貸應收票據
2020-10-29
借應付賬款30,其他應收款20貸應收票據50
2022-04-15
你好!應收票據轉為應收賬款就可以的
2021-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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