同學(xué)你好 你們計入銷售費用就行了
老師,我們銷售一批貨物付給物流公司4000運費,對方開具運費發(fā)票,這筆費用該記銷售費用、應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
老師,你好,物流公司承運我們一批貨,運費總共52900,其中貨損2900那讓他們開票給我們該是多少,這2900怎么做賬呢
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運費,購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師,我們是物流公司,上家也是物流公司,我們承運上家的一批貨物出了問題要賠款20萬,這個錢是走公賬還是現(xiàn)金好?上家應(yīng)該給我們開票嗎?開票或不開票分別怎么做賬呀?
老師好!咨詢一下,汽車4S店讓物流運輸新車,途中車輛被刮擦,物流公司給我們賠償7400元,但是讓我們開了增票,他們承擔(dān)稅,那我們做賬會計分錄咋寫呢?掛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
他們給你們開52900的發(fā)票 你們開給他們2900的貨物發(fā)票
你們做其他業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項