對的對的,那么你這個樣子的話,你肯定是多交了稅呀,因為有一部分本身不屬于你企業(yè)的收入,但是你在稅法上也是要按收入交稅。
老師,前邊的會計沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因為她不會做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報了,我是不是要先沖掉暫估管理費用,然后開票b公司給a公司進貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?
老師請問下,公司現(xiàn)在將主要的經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)承包給業(yè)務(wù)員個人,由公司對外開票,然后承包人按固定的比例交收入給公司,費用自理,那我們公司應(yīng)該怎樣做賬務(wù),開票時還是按主營業(yè)務(wù)確認收入是不是,然后每月的成本收入再做其它業(yè)務(wù)收入是不是,你這樣是不是就多繳稅了
老師您好,我們公司情況是這樣的:公司經(jīng)營餐飲管理服務(wù),在校區(qū)的食堂,有一部分對外承包,合同約定按A營業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營業(yè)款由我公司收,然后呢?對外承包的這個公司的股東也是我公司的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個相同的股東,可以承包嗎嗎?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設(shè)計為主,那么收別人的設(shè)計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計人員工工資是記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務(wù)成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,你好!我們公司采購了2臺挖機用于出租,這個是不是應(yīng)該入固定資產(chǎn)?然后出租收入做主營業(yè)務(wù)收入,折舊入主營業(yè)務(wù)成本?我們同時租賃了2臺挖機,這個別人給我們開租賃發(fā)票,我賬務(wù)咋處理?是不是直接:借主營業(yè)務(wù)成本?進項稅?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報增值稅的時候,附表三還要填寫嗎
那應(yīng)該怎樣處理才能避免多交稅了
我可能沒有說清楚,承包給個人經(jīng)營,貨品還是公司購入的
你這里不管以什么模式,你開了發(fā)票出去,你這個交稅是必然的,避免不了。