你好,新一年的開賬(這個(gè)是什么意思呢?)
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,新成立的,我是新手會(huì)計(jì),想問下我除了做憑證,平時(shí)還有哪些東西需要登臺(tái)賬?老師好給給我匯總下嗎?
老師,我是新手會(huì)計(jì)。想問問新一年的開賬需要做的事有哪些?
老師您好,請(qǐng)問我接一家足浴休閑公司的賬,上任會(huì)計(jì)沒有做賬,我現(xiàn)在接手重新建賬,我需要哪些數(shù)據(jù)?
老師,新開的汽車服務(wù)有限公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)要做哪些事?
新進(jìn)一家工業(yè)制造業(yè)公司,前任會(huì)計(jì)做到了去年年底,今年一月份開始的賬由我接手做,我接手后需要前任會(huì)計(jì)哪些會(huì)計(jì)資料建賬?
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
就是21年的帳務(wù)開始前需要檢查的和必須做的
你好,把上年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年年初,然后根據(jù)今年發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄就是了?