同學(xué)你好,是可以的;但要重新調(diào)整申報(bào)表數(shù)據(jù);
老師,現(xiàn)在還在報(bào)稅期,我公司是一般納稅人,在票勾選平臺(tái)已經(jīng)勾選認(rèn)證發(fā)票了,也申報(bào)增值稅了,怎么發(fā)現(xiàn)還有未認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能把剩余未認(rèn)證發(fā)票認(rèn)證了
增值稅發(fā)票認(rèn)知平臺(tái)顯示已申報(bào),增值稅也已申報(bào)完畢,突然發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票忘記認(rèn)證,想退回上個(gè)屬期重新申報(bào),但是增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)首頁(yè)沒(méi)顯示回退到上個(gè)屬期的按鈕,然后我的增值稅申報(bào)也已經(jīng)作廢了,現(xiàn)在該如何操作呢老師
老師,現(xiàn)在增值稅發(fā)票平臺(tái)還能做認(rèn)證嗎?我已經(jīng)認(rèn)證完了,然后也填寫了報(bào)稅表了,還沒(méi)有繳納稅款
發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,并且也報(bào)了稅,但是沒(méi)有繳納稅款,現(xiàn)在稅已經(jīng)申報(bào)作廢,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里還能作廢重新抵扣嗎
老師,申請(qǐng)留抵退稅,3月增值稅已經(jīng)申報(bào),但還有一些發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期,現(xiàn)在能認(rèn)證嗎?認(rèn)證完能算期末留抵稅額嗎
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊