同學(xué)你好,是計(jì)入管理費(fèi)用的;
請問老師,人力資源外包人員的工資(辦公室人員)及福利費(fèi)用是不是不入應(yīng)付職工薪酬?不入的話是入管理費(fèi)用嗎?
請問老師,因?yàn)槿肆Y源外包服務(wù)付的服務(wù)費(fèi)也是與外包人員工資一起入管理費(fèi)用嗎?要分開嗎
老師,您好!請問公司收到“人力資源*外包服務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,是入賬管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本,是否需要入應(yīng)付職工薪酬?
老師好,給員工做工裝不要錢,是這么做嗎?? 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 是這個樣子嘛
老師,請問食堂工作人員的工資是不是計(jì)入福利費(fèi),貸方是應(yīng)付職工薪酬-工資還是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對應(yīng)的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導(dǎo)致前面兩個季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔(dān)社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬,那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎