你有這個營業(yè)范圍,就可以開票的
老師公司是制造業(yè)但是經(jīng)營范圍里面還有咨詢服務,如果開咨詢服務可以選擇6%的稅率嗎
老師您好,我們公司稅費種認定是文化服務6%的稅率,可以開6%的咨詢服務發(fā)票嗎
請教老師,如果一般納稅人公司核定稅種時沒有咨詢服務這項,開發(fā)票時可以開咨詢服務6%的增值稅嗎
老師,請教一下。文化服務咨詢公司,之前有美術(shù)培訓服務,后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務,企業(yè)管理咨詢服務,傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務,教育咨詢服務。這樣的話,能做培訓嗎?如果個人咨詢了業(yè)務我們個人能給這個公司付款嗎?個人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
老師,好。我們是一般納稅人,稅局當時只給我們核了個13%的稅,我們1月份的時候,開的票有13%和6%的技術(shù)服務和6%的技術(shù)咨詢。要是去稅局核稅種,技術(shù)服務和技術(shù)咨詢,征稅品目核成什么
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經(jīng)費在電子稅務局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務發(fā)票,代開時已經(jīng)扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
過后要補核定嗎,核定稅種與什么有關系
一般都是根據(jù)你的營業(yè)范圍核定稅種的