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月末增值稅銷項稅,增值稅進(jìn)項稅,分錄怎么處理? 年末又是怎么處理?有沒有具體的分錄

2021-02-04 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-04 15:08

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:08

月末年末都可以這么做的。

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快賬用戶3053 追問 2021-02-04 15:11

進(jìn)項稅大于銷項稅的處理?怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:12

做第一個和第二個,其他的不做。

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快賬用戶3053 追問 2021-02-04 15:13

就是銷項稅大于進(jìn)項稅才做賬,進(jìn)項大于銷項就不做嗎?那每個月的進(jìn)項都掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:15

不是那個意思,不管進(jìn)項大于銷項還是銷項小于進(jìn)項的都可以做第一個和第二個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示,進(jìn)項大于銷項而已啊。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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