個(gè)人自行在個(gè)稅APP中填寫附加信息,會(huì)同步到個(gè)稅申報(bào)端的
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒有填寫專項(xiàng)附加扣除,個(gè)稅年度匯算清繳可以扣除嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是一定要把專項(xiàng)扣除填在那個(gè)個(gè)稅申報(bào)表里面,專項(xiàng)附加扣除可以在匯算清繳時(shí)他自己填寫?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月享受嗎?員工7月才填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,公司6月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)專項(xiàng)附加扣除
老師,申報(bào)個(gè)稅,已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,但是填寫工資薪金所得時(shí)并沒有顯示扣除金額,怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)時(shí),員工自己填寫了專項(xiàng)附加扣除,為啥單位申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)帶不出專項(xiàng)附加扣除的信息?怎么操作?
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實(shí)收資本,把所有負(fù)債類放貸方,借方實(shí)收資本,然后如果實(shí)收資本貸方是20萬,實(shí)收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費(fèi)的,開回來的票公司名義買了一臺(tái)車,跟上保險(xiǎn)之類的,可以抵扣銷項(xiàng)嘛?
老師,拖拉機(jī)和粉碎機(jī)屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個(gè)月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報(bào)關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進(jìn)去查詳情的其中一個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)顯示的FOB價(jià)是4059,但是之前的財(cái)務(wù)填寫的退稅申報(bào)表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當(dāng)于提交的申報(bào)比報(bào)關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點(diǎn)詳情進(jìn)去查詢其中的一種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)格是2957 但是之前的財(cái)務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時(shí)FOB價(jià)就寫成2957.15點(diǎn)提交的,相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財(cái)務(wù)是對(duì)的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行外包,理論上屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧,答案是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個(gè)這個(gè)為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補(bǔ)助款需要交稅嗎?
員工已經(jīng)填完了,上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過一次了,這次點(diǎn)擊稅款計(jì)算以后,附加項(xiàng)不顯示在計(jì)算表里
員工工資都沒到5000元,是不是附加項(xiàng)就不顯示在計(jì)算表里了?
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