同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄: 采購(gòu)第一次收款 借:預(yù)付賬款 612000 貸:銀行存款 612000 第二次付款: 借: 預(yù)付賬款 142800 貸:銀行存款 142800 收到設(shè)備及采購(gòu)發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們采購(gòu)設(shè)備,總價(jià)204萬(wàn),然后一樣的價(jià)格賣給另一家公司,現(xiàn)在合同寫的是預(yù)付30%價(jià)款612000元,等貨物到達(dá)后,再把剩下的142800元付掉,我們賣給另一家公司也是這樣收款。請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,公司辦貸款1000萬(wàn),銀行把錢轉(zhuǎn)給了另一家企業(yè),另一家企業(yè)做了跟我們買賣設(shè)備的合同,然后這個(gè)貸款銀行直接給另一家企業(yè)了,當(dāng)設(shè)備款。但實(shí)際上是沒(méi)有采購(gòu)設(shè)備,只是為了先收這個(gè)錢,現(xiàn)在要從另一家企業(yè)把這個(gè)錢再轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)以什么名義呢?
老師好!我們是EPC合同中的一個(gè)供應(yīng)方,給總承包方提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)。但是我們本身不生產(chǎn)硬件,只能再去采購(gòu)硬件,然后再銷售給總承包方。合同是固定總價(jià)合同,總承包方只付固定的總價(jià),要求我們給他們提供綜合稅率為9%的發(fā)票,這里面包含我們采購(gòu)的設(shè)備再銷售給總承包方的,也有我們公司的服務(wù)類的。最后驗(yàn)收過(guò)程,還要對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估,才能確定最終結(jié)算價(jià)。想問(wèn)一下在這種設(shè)備還要進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)評(píng)估的情況下,我怎么才能保證9個(gè)點(diǎn)的綜合稅率,因?yàn)榭钍欠趾芏嗥诟兜?,目前才到第一第二期付款?/p>
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬(wàn)元,我們支付給A公司金額500+65=565萬(wàn)元,A公司也給我們開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票565萬(wàn)元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬(wàn)元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問(wèn)我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,第一次付款,就開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的票了,那個(gè)票怎么確認(rèn)庫(kù)存商品金額,不是庫(kù)存商品總金額。
同學(xué)你好,對(duì)方如何給你們公司開(kāi)發(fā)票,你就怎么做庫(kù)存商品。最后付完后,再開(kāi)發(fā)票才能看到庫(kù)存的總額。
老師,您的意思是,收到多少發(fā)票就確認(rèn)多少庫(kù)存商品金額?
同學(xué)你好,如果你的設(shè)備數(shù)量不是1臺(tái)的情況下,對(duì)方給你開(kāi)多少數(shù)量,你就確認(rèn)多少庫(kù)存。
老師,設(shè)備數(shù)量總共500只
同學(xué)你好,根據(jù)收到的發(fā)票的數(shù)量入庫(kù)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:預(yù)付賬款