你好,印花稅不是直接計入管理費用
老師:印花稅不可以直接計入管理費用嗎
老師,現(xiàn)在印花稅直接計入管理費用嗎
老師,按次申報的印花稅,是直接入管理費用-印花稅嗎
老師,印花稅需要計提嗎?還是按書本上的,直接計入管理費用
老師繳納印花稅直接走管理費用印花稅嗎
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結加本年累計嗎,有沒有案例樣本
老師,有個同事生病不能工作了,那這個社保需要承擔多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個問題,我的一個代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當于他是一個二房東。我聽稅務局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個代賬客戶再拿著一房東給他這個公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務局里面,點擊藍色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時候老是被問到,在哪個節(jié)點去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實操思維,講講看
請問老師,預制菜稅率應該是6%還是13%?請說明理由
老師,69歲左右員工不夠買社保需要申報個稅嗎
如果給公司員工和客戶統(tǒng)一購買了月餅,這個費用計入到辦公費,可以怎么解釋
計提工資和管理費多計提了一分錢,應該怎么調(diào)整?
計提:借稅金附加,貸應交稅費印花稅。繳納:借應交稅費印花稅,貸 銀行。是這樣嗎
借 稅金及附加? ?貸 銀行存款? ?
不計提,時間長了賬務上很難體現(xiàn)出有印花稅,這個怎么辦呢?
印花稅不需要計提的
謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??