你好: 上交后,就按照固定資產(chǎn)報(bào)廢處理。 賬面價(jià)值與收回的錢之間的差額計(jì)入營業(yè)外支出。如果賺了計(jì)入營業(yè)外收入。
運(yùn)輸公司車輛報(bào)廢上交運(yùn)管局,之后怎么做賬,錢已經(jīng)打到我賬戶了
你好,老師,我公司是運(yùn)輸公司,客戶在我公司下單運(yùn)輸貨物,已經(jīng)付款之后又說貨物不走了,實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生了成本,我公司扣除已產(chǎn)生成本后把剩下的錢退回去給客戶了,這個(gè)要怎么做賬呢?還未開票
運(yùn)輸公司車輛在高速損壞道路設(shè)施賠償了3300,發(fā)票已經(jīng)開出來3300。幾個(gè)月后,保險(xiǎn)公司只賠了2400,已經(jīng)到賬,這個(gè)怎么做分錄
我們公司等于是有車輛的運(yùn)輸公司,但是運(yùn)輸資質(zhì)到期了,只能是掛號(hào)在有運(yùn)輸資格的公司,我們提供車輛和配送人員這些,但是供銷商的運(yùn)輸費(fèi)要怎么辦呢?也不能直接打到我們公司吧?打到我們掛號(hào)公司的話,掛號(hào)公司以什么名義打到我們公司賬戶呢
老師你好 我們是交通運(yùn)輸行業(yè) 給車輛有投保險(xiǎn),今年車輛報(bào)廢 保險(xiǎn)公司把未到期的保險(xiǎn)退回到我們賬上了應(yīng)該怎么做分錄
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
怎么做分錄呢
折舊什么也不做了嗎?
你好: 借:固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (差額在借方計(jì)入營業(yè)外支出,差額在貸方計(jì)入營業(yè)外收入。)