您好,需要先價稅分離,然后在進項稅額轉(zhuǎn)出
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進項稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認證再做進項轉(zhuǎn)出?還是可以不做認證,直接按價稅合計金額直接進入成本或者費用中?
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價稅分離,然后在進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進項轉(zhuǎn)出了
收到一張 業(yè)務費發(fā)票,對方開具的不可抵扣(業(yè)務費)的增值稅專票發(fā)票, 請問一下該如何正確處理( 是否應該先進行進項稅抵扣,然后在進項轉(zhuǎn)出) 還是直接價稅合計金額計入業(yè)務招待費?
收到不能抵扣的專票,該如何入賬? 按照發(fā)票金額直接入賬?還是先進進項,然后在轉(zhuǎn)出?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
進項稅額轉(zhuǎn)出分錄?
你好,借;費用/成本 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
進行稅額轉(zhuǎn)出時間?比如我現(xiàn)在做購進貨物這張憑證時,是否可以進項稅額轉(zhuǎn)出?
是的,現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出的呢
報稅的時候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這張發(fā)票上的稅額,都不能抵扣。
報稅的時候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進項稅額轉(zhuǎn)出