這個代開啥內(nèi)容這個,?
老師,我收到我們同事一個代開發(fā)票,備注上寫由支付單位或個人申報個人所得稅,那我是在哪類給他代申報呢?還是喊他自己下載一個APP做申報呀?
老師,我收到我們同事一個代開發(fā)票,備注上寫由支付單位或個人申報個人所得稅,那我是在哪類給他代申報呢?還是喊他自己下載一個APP做申報呀?
請問老師 公司收到一張稅務(wù)局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票2800元 備注上寫著個人所得稅代扣代繳 是啥意思 是我公司在個稅申報系統(tǒng)中申報還是他自行申報
老師,我們收到個人代開的咨詢服務(wù)發(fā)票,備注欄寫著個人所得稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳,這個個稅要怎么申報呢?
老師您好!代開發(fā)票備注欄上寫有:個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請問:這個個人所得稅是由購買方支付呢?還是代開單位自己支付呢?按照那種稅目申報個稅?
小微企業(yè),簡易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100
目前老板名下分別一個個體一個公司,是一個法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險?如果有風(fēng)險有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
招待費(fèi) 老師
發(fā)票內(nèi)容就是寫招待費(fèi)????