您好 開具了一張紅字發(fā)票,報稅時統(tǒng)計銷售額是正數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷售額加在一起
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)電子稅務(wù)局附表二嗎?
您自己開具的是銷項稅額發(fā)票啊 不是進(jìn)項啊 不需要填附表二
老師,第一個問題是開具了一張紅字發(fā)票,報稅時銷售額加在一起,填附表一;第二個問題是酒的進(jìn)項專票,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)岀了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出數(shù)填在哪里?
請問購入酒做什么用途的
領(lǐng)導(dǎo)送禮的,是計入福利費或招待費嗎?
計入業(yè)務(wù)招待費科目 填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的集體 福利個人消費里面就好了