你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目?? 是需要并入個(gè)人工資所得,申報(bào)個(gè)人所得稅的?
老師 送員工的禮品是直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?這個(gè)還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師過(guò)年給員工的送的禮品,入福利費(fèi)。個(gè)稅需要代扣嗎?一般都是怎么處理的呢
老師好,公司發(fā)放現(xiàn)金福利和可以計(jì)價(jià)的禮品,都需要加到員工工資收入中,一并計(jì)算個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)如果是公司聚餐形式的福利,有餐飲費(fèi)發(fā)票記福利費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要并入工資算個(gè)稅嗎?謝謝!
老師,我想問(wèn)一下過(guò)節(jié)發(fā)放給員工的禮品計(jì)入福利后還要代扣個(gè)稅嗎?
老師,給員工發(fā)了福利禮品,這個(gè)有關(guān)福利費(fèi)代繳的個(gè)稅還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,分錄怎么寫
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那老師匯算清繳的時(shí)候需視同銷售嗎。同時(shí)需要做視通銷售成本嗎
你好,過(guò)年給員工的送的禮品(這個(gè)禮品是單位自產(chǎn)的產(chǎn)品嗎?)
不是,外購(gòu)的
你好,外購(gòu)的禮品過(guò)年給員工,不需要視同銷售。只需要按福利費(fèi)處理就好了