您好 新成立的一般納稅人的裝飾工程公司,跟一家科技公司簽了份消防器材的安裝銷售合同,發(fā)票內(nèi)容是開(kāi)*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù) 成本核算里可以有材料 人工 機(jī)械費(fèi)用 折舊費(fèi)用 如果是一般納稅人的話 庫(kù)存商品家具類的進(jìn)項(xiàng),可以用來(lái)抵扣這份合同的稅額
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營(yíng)范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營(yíng)銷策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問(wèn)題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒(méi)有開(kāi)票,8月份開(kāi)一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)A公司怎么入賬,它沒(méi)有大的主營(yíng)業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請(qǐng)問(wèn)入賬的科目對(duì)嗎? 2.如果對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對(duì)要入什么科目怎么做賬?
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營(yíng)范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請(qǐng)了安裝團(tuán)隊(duì)來(lái)安裝的,人家開(kāi)票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進(jìn)行制作成成品,再運(yùn)到工地上。請(qǐng)問(wèn)老師,1.我們這整個(gè)項(xiàng)目能否全部開(kāi)工程合同,稅率為9,2.我買這個(gè)材料進(jìn)來(lái)的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時(shí)候,我又入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),新成立的一般納稅人的裝飾工程公司,跟一家科技公司簽了份消防器材的安裝銷售合同,發(fā)票內(nèi)容是開(kāi)工程款么?成本核算里可以有哪些內(nèi)容?我公司有一批庫(kù)存商品家具類的進(jìn)項(xiàng),能否可以用來(lái)抵扣這份合同的稅額呢?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開(kāi)成兩種稅率嗎?
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
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