你好 這個可以看做是企業(yè)賺的錢哦, 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
老師,利潤轉(zhuǎn)入盈余公積和未分配利潤里面是什么意思,需要繳納個稅嗎
老師您好:這個留存收益分為:盈余公積和未分配利潤,是不是先分了盈余公積留下來的再分未分配利潤?。靠蛇@個未分配利潤里面怎么又有盈余公積啊
老師,期末利潤分配-應(yīng)付股利和利潤分配-提取法定盈余公積和任意盈余公積 是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”賬戶上去
想請問老師,有未分配利潤,提取法定盈余公積和任意盈余公積,是否需要繳納稅款
老師,我們公司里面有本年利潤5000做了 借方本年利潤5000 貸方利潤分配-未分配利潤 還需要做法定盈余公積 和 任意盈余公積嗎?謝謝老師我們小規(guī)模
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
需要視同分紅繳納個稅嗎
繳納企業(yè)所得稅哦,個稅是個體工商戶才交的
利潤要交企業(yè)所得稅這個我知道,如果不想分紅就轉(zhuǎn)到盈余公積里面是嗎,這樣就不用視同繳納個稅了?
理論上是這樣,但實際是不行的哦
為什么呢
該分紅不分,會造成企業(yè)負面影響