同學(xué),你好 增值稅綜合平臺(tái)有一個(gè)不抵扣勾選,勾這個(gè)就可以了
進(jìn)項(xiàng)稅只有認(rèn)證過以后才能涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目吧? 比如我賬上把福利費(fèi)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)了,但是這個(gè)發(fā)票沒認(rèn)證,不會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,對(duì)吧?直接賬上紅沖剛剛的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額金額就可以了,對(duì)吧?
請(qǐng)問拿到福利費(fèi)相關(guān)的專票,是否可以不在增值稅系統(tǒng)做認(rèn)證,我直接一筆做憑證,計(jì)入福利費(fèi)項(xiàng)目,不再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師您好,關(guān)于員工福利費(fèi)不能抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接附在福利費(fèi)憑證后面全部做入費(fèi)用是嗎?要不要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
購買員工福利所取得的專票,招待費(fèi)取得的專票,是一定需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是可以直接進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證,直接計(jì)入“管理費(fèi)用”呢?
公司有個(gè)福利費(fèi)專票,是不是照樣提進(jìn)項(xiàng)稅,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?做在一張憑證上可以么?具體分錄是什么?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
哦哦,就是我在增值稅勾選平臺(tái)的時(shí)候,見到這筆發(fā)票,我就選擇不抵扣。然后,我在賬上,我就不再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)槲也幌朐谏陥?bào)表里,還要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,金額不大。
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
謝謝老師~
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!