可以入賬的,因?yàn)橘?zèng)送的話在稅法上是視同銷售,那么你就正常入賬就可以了。

老師,送給客戶價(jià)值10多萬(wàn)元的黃金飾品發(fā)票能入賬嗎?
價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品,其中有10萬(wàn)的產(chǎn)品是贈(zèng)送給客戶的,只收90萬(wàn)元,怎么開(kāi)票給客戶?怎么確認(rèn)收入?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)
老師:老板在商場(chǎng)買的黃金飾品送客戶,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
您好,業(yè)務(wù)送客戶的黃金飾品,開(kāi)票,記招待費(fèi)可以嗎?能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買黃金首飾送客戶的發(fā)票如何入賬?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?


老師,這個(gè)是購(gòu)買的然后送給客戶的,如何列賬
買進(jìn)來(lái)的時(shí)候就放到你相關(guān)的一個(gè)資產(chǎn)里面,贈(zèng)送給客戶的時(shí)候就放到銷售費(fèi)用,然后這個(gè)就視同銷售。 借,銷售費(fèi)用 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,X資產(chǎn)
老師,公司沒(méi)有銷售黃金這項(xiàng),不在公司的業(yè)務(wù)范圍,其實(shí)我要問(wèn)的是這么大金額的黃金飾品送給客戶可以列招待費(fèi)嗎
你這個(gè)是放到銷售費(fèi)用,放到招待費(fèi)里面,這個(gè)招待費(fèi)扣除是有限額的。
老師,銷售費(fèi)用二級(jí)科目列什么
招待費(fèi),你這個(gè)贈(zèng)送給客戶可以列入招待費(fèi)。
是列銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
你這個(gè)贈(zèng)送給客戶是屬于銷售費(fèi)用。
不太明白你說(shuō)的意思,放入銷售費(fèi)用里的招待費(fèi)沒(méi)有限額唄
有限額的呀,這個(gè)招待費(fèi)不是有60%的扣除限額的
送給客戶的黃金飾品用列個(gè)人所得稅嗎
如果說(shuō)你贈(zèng)送的是個(gè)人的話,那么對(duì)于對(duì)方而言就是屬于偶然所得,那么就是涉及到個(gè)人所得稅的。