你好: 一般是根據(jù)以前納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)帶出來(lái)的。也可以進(jìn)行修改。
老師,匯算清繳里面的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面以前年度的虧損是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?
匯算清繳里面彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是怎么計(jì)算來(lái)的?
老師,以前年度虧損,22年盈利了,匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是自己彌補(bǔ)虧損么
22年匯算清繳里彌補(bǔ)虧損表的金額,在23年匯算清繳里主表申報(bào)表里彌補(bǔ)虧損那一覽會(huì)主動(dòng)帶出來(lái)嗎,還是要填寫
請(qǐng)問(wèn)老師之前預(yù)繳所得稅里面的以前三年彌補(bǔ)虧損和匯算清繳里面的以前年度虧損金額為什么不一樣
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書(shū)
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師
你好: 加油,給個(gè)五星好評(píng)喲~