你好? 可以的? 不能扣除的=(150-103.87)%2B2%2B50=98.13 允許扣除的=300-98.13=201.87
你好老師,企業(yè)公益性捐贈支出除了扶貧據(jù)實扣除外,其他的計算扣除,是按什么比例扣呢?是按年度利潤總額的12%嗎?
老師,能稅前扣除的營業(yè)外支出為什么不是利潤總額的12%+10呢,而是用300-不能扣除的
老師,稅前能扣除的對非金融企業(yè)的利息支出和不能扣除的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息有什么區(qū)別?
關于捐贈支出,為不超過年度利潤總額12%的部分在計算應納稅所得額時準予扣除,此處的年度利潤總額,是扣除捐贈之前的利潤總額還是扣除之后的?
企業(yè)某年度利潤總額是負數(shù),請問當年的捐贈支出是不是不能稅前扣除呢?若當年不扣除,請問這部分捐贈支出可以向后結(jié)轉(zhuǎn)到幾年呢
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
汽車修理廠車主把修車費8000先墊付了,后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當提報關出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
能扣除的為什么不是103.87+10呢
營業(yè)外支出一共是300? ?其中150是通過公益捐贈? 直接捐贈50? 供貨商違約金10? ?行政罰款2? 其他300-150-50-10-2=88 允許扣除的是103.87%2B10%2B88=201.87