您好,這個(gè)是不可以抵扣的呢
你好老師,我司是一般納稅人商貿(mào)公司,開具13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票的,因?yàn)槲覀兘o供應(yīng)商代理貨物,需要支付給我們代理費(fèi),需要我們開具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們開具服務(wù)發(fā)票,那么可以抵扣我們13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
老師,你好,假如,我們進(jìn)項(xiàng)收到10000萬發(fā)票(貨物+運(yùn)費(fèi))13%.我們要開11000(貨物+運(yùn)費(fèi))我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運(yùn)費(fèi)2000稅金9%,運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額,可以用銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?因?yàn)閷Ψ降匿N售貨物含了運(yùn)費(fèi)金額
老師,請問下,我一個(gè)產(chǎn)品是以13的增值稅進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來的。銷售時(shí)候開的普通發(fā)票,那么我13的進(jìn)項(xiàng)可以用來抵其它貨物嗎?
我想問一下 本月我收到貨物的發(fā)票稅點(diǎn)是13% 我申請了這些貨物開具簡易征收的發(fā)票3%的。另外我也有開具其他貨物發(fā)票13%的,我13%的銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的13%嗎
你好,我公司是一般納稅人,核定了3個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)簡易征收,現(xiàn)在開進(jìn)來13個(gè)點(diǎn)的貨物,跟3個(gè)點(diǎn)的貨物,一個(gè)可以抵扣一個(gè)不可以抵扣,我想知道核定了簡易征收之后哪些可以抵扣哪些不可以抵扣
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那我開具簡易征收3%的專票,對方可以抵扣嗎
開具簡易征收3%的專票,對方可以抵扣
你的意思是 我開具3%的簡易征收的專票,對方這些貨物也是13%賣出就可以抵扣,如果對方也是3%的簡易征收賣出就不能抵扣的意思嗎
是的,是這樣理解的
但是我不小心把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 要怎么處理 轉(zhuǎn)出嗎
您好,這個(gè)是需要作轉(zhuǎn)出的呢