您好!以前年度損益調(diào)整,不影響今年利潤的。
機(jī)械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進(jìn)項(xiàng)稅在4月就抵了進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個(gè),怎么做帳去抵銷
老師好,員工改名字了,我們需要在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他改一下嗎
固定資產(chǎn)清理科目的期末借方余額,在列報(bào)時(shí),是較少固定資產(chǎn)項(xiàng)目還是增加固定資產(chǎn)項(xiàng)目呀?
老師,你好,建筑工程公司給員工提供了食堂用餐,費(fèi)用是一個(gè)人先墊付,月底統(tǒng)計(jì)好用餐人數(shù)后,款項(xiàng)報(bào)銷,沒有發(fā)票,這個(gè)要怎么處理入賬
一般納稅人固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的凈殘值率為多少合適呢?
企業(yè)虛開發(fā)票,賬面的應(yīng)收賬款無法收回,這筆業(yè)務(wù)如何做?
老師收到科技型入庫獎(jiǎng)勵(lì)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢
匯算清繳A100000里第6行研發(fā)費(fèi)用是取A104000表里哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,一個(gè)客戶(總包方)欠了我公司大概50萬左右,好幾個(gè)項(xiàng)目的尾款,零零總總加起來大概有50萬左右,對(duì)方用一套房子抵了欠款,現(xiàn)在我們把這套房子40萬賣了,這個(gè)賬我怎么做?這筆錢是打給我個(gè)人,還是打到我公司賬上?怎么打款?
那季度企稅表的利潤總額是要怎么填寫?是按財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表來填寫嗎? 我現(xiàn)在利潤表的是38萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的是負(fù)數(shù)10萬,因?yàn)檎{(diào)了個(gè)以前年度損益50多萬之前的工資沒有計(jì)提,這次通過以前年度損益調(diào)整調(diào)了
以前工資沒有計(jì)提的,應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方,財(cái)務(wù)報(bào)表就是在貸方負(fù)數(shù),把這個(gè)數(shù)調(diào)整了
是按照利潤表的利潤總額填寫的,資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤起初余額%2B利潤表的未分配利潤就是對(duì)的你看你的對(duì)了嗎
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是:利潤表的期初未分配利潤+本年度的利潤-減掉了以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù) 2.3+38-50(以前年度調(diào)整) 調(diào)整的時(shí)候通過了以前年度損益調(diào)整,這個(gè)數(shù)不會(huì)影響到本年度利潤表
這三個(gè)數(shù)加減是跟期末的數(shù)據(jù)核對(duì)的上的
數(shù)據(jù)對(duì)上了就是對(duì)的,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)數(shù)不會(huì)影響到本年度利潤表的。
那我匯算清繳需要調(diào)整這筆數(shù)據(jù)嗎?還是按著我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)來調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)那些就可以?
匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)整的