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Q

建筑公司,收到一個項目鉆樁勞務(wù)公司開來的勞務(wù)票,是入項目成本的人工費嗎?請問怎么做賬做分錄?

2021-01-27 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 13:28

您好,營業(yè)成本—勞務(wù)費

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齊紅老師 解答 2021-01-27 13:28

借:營業(yè)成本—勞務(wù)費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 13:29

對方開的專票我是不是還要計提進項稅?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 13:38

您好,一般納稅人是需要的。謝謝

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 13:41

嗯嗯,好的。公司買的辦公用的電腦入管理費用-辦公用品 嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 13:42

您好。分什么部門,假如是生產(chǎn)車間,就入制造費用

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 13:48

建筑公司,管理部門用的

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 14:07

老師,監(jiān)理公司分公司在廣東,總公司在海南,監(jiān)理工程在廣東,簽合同是跟總公司簽的,總公司開了發(fā)票收到工程款后扣了稅費后把工程款轉(zhuǎn)回我分公司公賬里,做為分公司的日常工作開支的,這個要怎么做賬做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 14:34

您好。那就入管理費用,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-27 14:34

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—總公司

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 14:37

那不是一直掛在其他應(yīng)付款了嗎?分公司不可能有錢再轉(zhuǎn)回給總公司的了

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齊紅老師 解答 2021-01-27 15:35

那總公司也一致掛賬是 其他應(yīng)收款呀

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齊紅老師 解答 2021-01-27 15:35

做合并報表的時候,兩個就會抵消

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 16:41

哦哦,這樣。那老師,監(jiān)理工程是跟總公司簽訂的總公司開票了也收到款了,分公司在去年9月也開票了掛著應(yīng)收賬款,也做了納稅申報,分公司是做錯了吧?現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,還能做紅沖嗎?怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 16:42

您好,弄錯了,可以沖紅,

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齊紅老師 解答 2021-01-27 16:42

需要把發(fā)票拿回來,沖紅。謝謝!

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 16:53

發(fā)票去年9月的了,拿不回發(fā)票,跨年了還能沖紅嗎?因為是前會計做的,我不想去沖紅是不是可以不理它,以后掛著應(yīng)收賬款那里當收不回來,壞賬處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 16:56

拿不回發(fā)票很麻煩的

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齊紅老師 解答 2021-01-27 16:56

我建議還是要咨詢國稅局,拿不回來發(fā)票

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 17:07

找不回來了,反正也不用交稅,就是掛著的應(yīng)收賬款那里到時可以做壞賬處理不?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 17:08

您好,不建議您這樣不管。建議還是咨詢國稅局

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 19:05

拿不回發(fā)票,怎么紅沖,好頭疼,那個成本當月她又是暫估的

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齊紅老師 解答 2021-01-27 19:05

您好,暫估成本是沒錯的

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快賬用戶5549 追問 2021-01-27 19:41

那我紅沖去年9月當月的收入跟暫估成本就可以了是嗎?借:應(yīng)收賬款-負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入-負數(shù) 應(yīng)交稅費-銷項稅-負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù) 貸:庫存現(xiàn)金-負數(shù)?但那暫估成本10月時紅沖了,拿到發(fā)票重新又入了,我怕我做錯了對不上

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齊紅老師 解答 2021-01-27 20:04

您好。沒有沖紅發(fā)票之前,暫時不做負數(shù)分錄

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您好,營業(yè)成本—勞務(wù)費
2021-01-27
你好 按照項目核算成本 一個項目的成本不能用在另一個項目上面?
2021-08-20
您好 借工程施工合同成本,人工費 貸銀行存款,
2020-10-21
同學(xué)你好 借工程施工 貸銀行存款
2020-09-11
同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的
2023-02-24
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