同學(xué),你好 你可以問對方需要專票還是普票,對方需要什么,你就開什么
老師好 我有一個問題問一下 我們跟對方簽的合同內(nèi)主要是對方為我們提供石膏裝卸,運輸,過磅 那對方能給我們提供物流輔助服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師好,請問一下我們?yōu)閲筇峁┭b卸運輸服務(wù)是可以不用開專票嗎,提供普通發(fā)票就可以了嗎,解釋一下謝謝
您好老師, 修理廠人工安裝開人工費發(fā)票,沒有進(jìn)項發(fā)票可以是不是?因為本來就沒有用配件, 門窗安裝也是幫忙安裝,沒有提供門窗,也可以沒有進(jìn)項發(fā)票是不是?因為對方提供貨物我們只是服務(wù) 問題來了,現(xiàn)在一般納稅人戶想開現(xiàn)代服務(wù)類發(fā)票,沒有進(jìn)項發(fā)票可以嗎?求解謝謝老師
老師您好,我是運輸公司會計,我公司自有運輸車輛四十余臺,但經(jīng)常因運力不夠,外雇車輛,且外雇車輛中多為散戶。我想問一下 給我們提供發(fā)票的司機(jī)(個人)現(xiàn)在稅局不允許代開運輸費發(fā)票了。那我們應(yīng)該怎么管理這部分無法取得發(fā)票的人和賬務(wù)。請您詳細(xì)給我講下可以嗎。提供幾個方案,謝謝了
老師,請問一下,個人在某工程里提供了裝卸搬運服務(wù),簽的是裝卸搬運合同,但是到稅務(wù)局代開發(fā)票時開的是“工程服務(wù)”這張發(fā)票能用嗎?付款時備注運輸費可以嗎?
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市前期裝修等工人們吃飯的飯費會計分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個點
老師,我們公司二季度累計利潤預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤都按25個點交?
車學(xué)堂之前注冊那個手機(jī)號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實際處理過的請進(jìn)】 老師好:咨詢下,個人收入沒有超過12萬,目前還需要做個稅匯算清繳嗎?如果不做,會對公司和個人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會聯(lián)系公司嗎?
喔好的,但是請問國企是不用抵扣的是嗎
同學(xué),你好 不是的,也需要抵扣的
那請問老師我們開出去的銷項稅專票,需要進(jìn)項來抵扣,運輸發(fā)票,油發(fā)票專票可以抵扣的對嗎,還有交電費的發(fā)票可以抵扣嗎
同學(xué),你好 只要來的是專票就可以抵扣
對增值稅而言。就是開出去的發(fā)票,除了能抵扣的部分其余的部分按稅率征稅沒有捷徑可言對吧
同學(xué),你好 不能抵扣的部分作為費用或成本入賬
算成成本和費用就不用上增值稅嗎,還是也要上
同學(xué),你好 稅金管稅金,費用管費用 比如一張差旅費發(fā)票,金額100.稅額13 那么計入差旅費的金額是100.計入增值稅的金額是13
我說的不是這個不能抵扣,而是比如我開了70萬的銷項稅,進(jìn)項只有50萬,那么是不是就20萬沒有能抵扣,這不能抵扣的部分就是足額按照稅率繳稅對嗎
同學(xué),你好 沒抵扣的部分就是要足額繳納
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!