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老師好,請問一下我們?yōu)閲筇峁┭b卸運輸服務(wù)是可以不用開專票嗎,提供普通發(fā)票就可以了嗎,解釋一下謝謝

2021-01-26 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 20:44

同學(xué),你好 你可以問對方需要專票還是普票,對方需要什么,你就開什么

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:12

喔好的,但是請問國企是不用抵扣的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:13

同學(xué),你好 不是的,也需要抵扣的

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:26

那請問老師我們開出去的銷項稅專票,需要進(jìn)項來抵扣,運輸發(fā)票,油發(fā)票專票可以抵扣的對嗎,還有交電費的發(fā)票可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:28

同學(xué),你好 只要來的是專票就可以抵扣

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:35

對增值稅而言。就是開出去的發(fā)票,除了能抵扣的部分其余的部分按稅率征稅沒有捷徑可言對吧

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:37

同學(xué),你好 不能抵扣的部分作為費用或成本入賬

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:42

算成成本和費用就不用上增值稅嗎,還是也要上

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:44

同學(xué),你好 稅金管稅金,費用管費用 比如一張差旅費發(fā)票,金額100.稅額13 那么計入差旅費的金額是100.計入增值稅的金額是13

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:48

我說的不是這個不能抵扣,而是比如我開了70萬的銷項稅,進(jìn)項只有50萬,那么是不是就20萬沒有能抵扣,這不能抵扣的部分就是足額按照稅率繳稅對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:50

同學(xué),你好 沒抵扣的部分就是要足額繳納

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快賬用戶2247 追問 2021-01-26 21:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 21:51

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學(xué),你好 你可以問對方需要專票還是普票,對方需要什么,你就開什么
2021-01-26
不可以的,這個需要退回去重新開。
2024-12-16
那個不行的,是虛開發(fā)票
2025-02-15
你好,同學(xué),是可以的。
2019-12-12
你好,你的成本就是人工費,是你單位的工資 可以
2022-07-18
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