您好,要先將母子公司數(shù)據(jù)相加,然后再編制抵消分錄做報(bào)表科目抵消。

請(qǐng)問老師子公司和母公司做合并會(huì)計(jì)報(bào)如資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表表怎么填寫,有什么要求和方法?
@小林老師,老師麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 可是之前的合并報(bào)表利潤(rùn)部分就是母子公司直接相加,涉及到了合并母子公司利潤(rùn)的情況下如何做到母公司的個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表相同
請(qǐng)問我們公司以前都是零申報(bào)的,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是零,現(xiàn)在企業(yè)貸款需要資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表,怎么填寫
母公司控股70%子公司的合并報(bào)表怎么編制,子資產(chǎn)負(fù)債表中的所有數(shù)字×控股比例+母公司的資產(chǎn)負(fù)債表么,子公司的利潤(rùn)表×控股比例+母公司的利潤(rùn)表,母公司和子公司只涉及到投資和往來,已分別在母和子公司資產(chǎn)負(fù)債表中減去想同的金額了
老師,我們是國(guó)企,所有子公司都是全資子公司,總公司和子公司,子公司和子公司之間都有業(yè)務(wù)往來,請(qǐng)問合并報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別要抵銷哪些科目
個(gè)稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)?
有一個(gè)供應(yīng)商,重復(fù)開了一張發(fā)票給我們,我們認(rèn)證了一張,另外一張一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里。我們聯(lián)系供應(yīng)商去沖紅那張我們沒認(rèn)證的,半年了一直不沖紅,這個(gè)供應(yīng)商就一次性合作的那種,所以這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里,可以不管它么?還是說可以把這張發(fā)票選中選不認(rèn)證,這樣就不會(huì)掛在那里了這發(fā)票。選不認(rèn)證的話萬(wàn)一他以后又去沖紅了有影響嗎?
郭老師,財(cái)政統(tǒng)一發(fā)票能入賬稅前扣除嗎,社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)統(tǒng)一收據(jù),單位會(huì)員費(fèi),電子稅務(wù)局沒看到電子發(fā)票
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)考條件中工作年限怎么證明?跟畢業(yè)時(shí)間掛鉤嗎?
24年的專用發(fā)票,25年入賬,可以抵扣嗎,需要匯算清繳調(diào)出來嗎?
找郭老師,銀行貸款是一年,是說老板娘存貨款進(jìn)來,不做收入了,又不想掛老板娘借款,能掛銀行貸款上可以嗎?意思到期也要還銀行錢的。
老師您好,小規(guī)模企業(yè),之前年度做分錄的時(shí)候管理費(fèi)用社保科目做多了,沒有沖減其他應(yīng)收款社??颇浚瑢?dǎo)致費(fèi)用多做,其他應(yīng)收款社??颇控?fù)數(shù),怎么調(diào)整分錄啊,以前年度的
老師,公司的施工類合同簽約額與實(shí)際產(chǎn)值金額大約相差多少?
老師,企業(yè)與客戶簽訂服務(wù)合同,合同里有會(huì)議服務(wù)項(xiàng)目,會(huì)議產(chǎn)生的發(fā)票有交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、住宿費(fèi)等,企業(yè)給客戶打款報(bào)銷,報(bào)銷人非企業(yè)員工,這里取得發(fā)票是否可以抵扣呢。我認(rèn)為不能抵扣,哪怕收到了專票也要當(dāng)普票用,這種情況只能說業(yè)務(wù)真實(shí)合理
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,銀行流水要計(jì)入嗎


就是根據(jù)每個(gè)子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表上每一項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目的數(shù)字相加,然后統(tǒng)計(jì)在總表里嗎?如果每個(gè)子與母會(huì)計(jì)報(bào)表的格式不一樣怎么辦?
您好,母子公司報(bào)表不一致,需要將子公司報(bào)表,按母公司調(diào)整
母公司軟件做賬,子公司有的是手工做賬,怎么調(diào)整?
您好,將子公司報(bào)表格式,調(diào)整為母公司的格式。
現(xiàn)在成立了董事會(huì),母公司把三個(gè)子公司合并了,年底要求做合并會(huì)計(jì)報(bào)表給董事們看,以前子公司都是獨(dú)立核算的,往來賬有點(diǎn)亂,子公司會(huì)計(jì)報(bào)表上的在建工程,固定資產(chǎn),實(shí)收資本數(shù)字沒有原始憑證發(fā)票付款記錄 ,只是協(xié)議報(bào)表的數(shù)字,現(xiàn)在合并會(huì)計(jì)報(bào)表怎么操作?
您好,先編制子公司報(bào)表(根據(jù)現(xiàn)有資料),再做合并報(bào)表。
沒有原始憑證發(fā)票的數(shù)據(jù)可以抵消嗎?
您好,內(nèi)部交易沒開發(fā)票?如何證實(shí)交易真實(shí)性
您好,只有母子公司之間的交易才需要抵消
以前都是私人賬戶付款沒發(fā)票,那時(shí)候公司還沒有對(duì)公賬戶 。以前移交也沒有提供原始資料。這個(gè)怎么處理才合理?
您好,這個(gè)很麻煩。至少得有資料支持賬套
唯一的依據(jù)是一份蓋章的協(xié)議報(bào)表的數(shù)據(jù),提供不出原始憑證,現(xiàn)在做合并沖銷了,這個(gè)可以附個(gè)說明給董事們看嗎?老師能從職業(yè)角度幫忙提出其他意見和建議嗎?
您好,可以給董事看,因?yàn)橹挥羞@個(gè)資料
您好??梢哉依碣~公司幫忙梳理做賬
好的,請(qǐng)問有關(guān)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制在會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課件可以學(xué)習(xí)?
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