同學(xué)你好,收款會(huì)計(jì)分錄 用這個(gè)就可以了(借:銀行存款- 人民幣 貸 :應(yīng)收賬款-一達(dá)通 )
老師,出口一件機(jī)器,價(jià)格是3999美元,通過阿里一達(dá)通走的貨,但這筆沒報(bào)關(guān),收匯是一達(dá)通賬戶收款,然后通過一達(dá)通結(jié)匯成人民幣再轉(zhuǎn)公司賬戶上,請(qǐng)問這筆沒報(bào)關(guān)的外匯,可以下次出口別的商品時(shí)算到別的商品里嗎,這樣不合規(guī)是吧。
老師,外貿(mào)公司用阿里旗下的一達(dá)通報(bào)關(guān),國(guó)外客戶的貨款打到一達(dá)通后臺(tái),一達(dá)通結(jié)成人民幣后轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,還有一部分提現(xiàn)成美元到我們公司賬戶,收到這部分美元顯示的是阿里新加坡銀行轉(zhuǎn)過來的,我們自己再結(jié)成人民幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶, 我可以把美元結(jié)成的人民幣和一達(dá)通結(jié)匯的人民幣都放一個(gè)應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款科目嗎,或者預(yù)收賬款-預(yù)收外匯款
一達(dá)通代理出口要開兩張發(fā)票,以0%折算人民幣那個(gè)作為13%增值稅專票開給一達(dá)通的不含稅價(jià)去開票,然后0%抬頭客戶,13%增專票抬頭是一達(dá)通嗎? 做賬以13%增專票做 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后收到一達(dá)通退稅款我是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅) 然后那張13%增專票備注是“代辦退稅專用”是嗎
老師,我們是通過一達(dá)通出口的,一達(dá)通代收外匯,然后結(jié)成人民幣轉(zhuǎn)到企業(yè)對(duì)口賬戶。那一達(dá)通收外匯和結(jié)匯這個(gè)匯況損益企業(yè)怎么做分錄呢
老師,通過一達(dá)通代理出口的外貿(mào)公司,一達(dá)通后臺(tái)收外匯,然后結(jié)匯成人民幣轉(zhuǎn)到企業(yè)人民幣賬。借:銀行存款- 人民幣 貸 :應(yīng)收賬款-一達(dá)通,然后一達(dá)通的可以轉(zhuǎn)到 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通,貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過來,我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請(qǐng)問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
一達(dá)通科目不該是0嗎,我們還有一部分收到美元,借:銀行存款-美元 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款 如果一達(dá)通的結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收外匯款,就一個(gè)是人民幣一個(gè)是美元結(jié)過來的,都放一起可以嗎。
同學(xué)你好,確認(rèn)收入就把應(yīng)收賬款-一達(dá)通的科目沖平。這個(gè)科目設(shè)置外幣時(shí)選擇多種幣種??梢苑乓黄稹?
老師,因?yàn)槲覀冇幸徊糠质敲涝諈R的,放應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款里了,另一部分是人民幣收的放應(yīng)收賬款-一達(dá)通里了,確認(rèn)收入時(shí)沒辦法區(qū)分,所以可以都轉(zhuǎn)到應(yīng)收外匯款里嗎
同學(xué)你好,可以都轉(zhuǎn)到應(yīng)收外匯款里。
老師,您看下我把一達(dá)通后臺(tái)收匯結(jié)匯單子打出來做調(diào)匯,這個(gè)分錄做好,調(diào)匯應(yīng)該怎么做呢,
同學(xué)你好,調(diào)匯計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益。
老師,這個(gè)我知道,可是一個(gè)是應(yīng)收賬款-一達(dá)通,一個(gè)是應(yīng)收外匯款,這個(gè)差額我放哪里呢,而且一達(dá)通應(yīng)該是平的,怎么做呢。
同學(xué)你好,匯兌損益調(diào)的是外幣(應(yīng)收賬-外匯),如果你這個(gè)科目也是為0,那就不用調(diào)。
應(yīng)收賬款--外匯款 不是0 ,是這樣調(diào)嗎老師,那這樣應(yīng)收賬款-一達(dá)通的數(shù)34908.22就得一直放那了是吧。
還是我不需要從一達(dá)通后臺(tái)打出收匯和結(jié)匯的單子,不用調(diào)這個(gè)匯,因?yàn)榈焦举~上的是人民幣
同學(xué)你好,一達(dá)通是人民幣的不用調(diào)。