你好,是的,這個專票是另外繳納增值稅的
小規(guī)模季度開普票銷售收入30萬免交增值稅,30萬里包含開的專票嗎?
老師,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,假如現(xiàn)在小規(guī)模開了3萬塊錢的專票了,那么普票是不是最多再開27萬免增值稅?還是普票可以開30萬免增值稅?
老師,小規(guī)模公司,對于季度銷售額30萬以內(nèi)免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開票有20萬專票,15萬普票,能免多少的增值稅?30萬包含了專票額度嗎?
小規(guī)模的30萬銷售金額免征增值稅,是不管開專票還是普票只要不超過30萬都不交稅,還是針對普票不超過30萬不交稅,專票不管開多少都要繳稅?
小規(guī)模季銷售額<30萬開的普票可以免征增值稅 開的專票還得交增值稅 對?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
是因為對方可以抵扣的原因?
你好,這個對方是可以抵扣的。因為這個是專票啊