您好100萬(wàn)以?xún)?nèi)稅率是5%,98萬(wàn)按照10計(jì)算所得稅
企業(yè)應(yīng)納稅所得額198萬(wàn) 享受優(yōu)惠政策的情況下應(yīng)交所得稅怎樣計(jì)算
所有者權(quán)益為4500萬(wàn)的情況下,有可能享受建筑業(yè)資產(chǎn)5000萬(wàn)以下享受小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎
對(duì)于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬(wàn)就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒(méi)有達(dá)到5000萬(wàn)是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個(gè)優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來(lái)定的,并不是說(shuō)你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
小微企業(yè)在匯算清繳時(shí)年應(yīng)納稅所得額125萬(wàn),100萬(wàn)享受不超過(guò)100萬(wàn)的優(yōu)惠政策?那25萬(wàn)享受的是超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)那個(gè)優(yōu)惠政策?
如果應(yīng)納稅所得額是110萬(wàn)怎么計(jì)算享受優(yōu)惠政策
麻煩問(wèn)一下老師 我覺(jué)得有個(gè)問(wèn)題就是我們北京的會(huì)計(jì)有問(wèn)題,業(yè)也許實(shí)際為了這么操作只是我不清楚哈 我們工資是8月份發(fā)7月份的然后 7月份底發(fā)了6月 然后我8月申報(bào)不應(yīng)該是申報(bào)7月份時(shí)實(shí)際發(fā)的6月的嘛 但是我們北京就是8月份就申報(bào)7月的但是7月還沒(méi)發(fā)呢?這個(gè)合理嘛 ,可以這么一直操作嘛
老師好,我公司有個(gè)應(yīng)付款是2020年5月開(kāi)始至今一直未付,現(xiàn)被對(duì)方上訟了,現(xiàn)在要付這幾年的利息,合同上沒(méi)約定利率,法院判決要以全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算利息,我這怎么去算利息,是分年一年一算嗎?
個(gè)體戶(hù)定期定額享受減半征稅政策嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件
沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)紅沖后怎么做賬呀?事情是這樣的我們和供應(yīng)商合作買(mǎi)餐具前面他開(kāi)了發(fā)票合計(jì)金額是251921.78稅額是2519.22,我做的分錄是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用251921.78。 進(jìn)項(xiàng)2519.22 貸:銀行存款254441,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)前期的明細(xì)有問(wèn)題就把發(fā)票紅沖掉了,然后重新開(kāi)了,那我現(xiàn)在需要怎么做分錄呀
老師,請(qǐng)問(wèn)下,貨款總額10萬(wàn),對(duì)方要加1%的稅點(diǎn)。那這個(gè)稅費(fèi)是這么算的嗎?100000-(100000/1.01)=990.1還是直接100000*1%=1000
前會(huì)計(jì)把土地折攤在,累計(jì)折舊科目的,對(duì)嗎,要不要調(diào)整
老師,這個(gè)月只有進(jìn)沒(méi)有銷(xiāo),那進(jìn)貨正常做,電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)不用認(rèn)證就行是不,增值稅直接0報(bào)就行對(duì)不
一般納稅人加工企業(yè),按規(guī)定招自主就業(yè)退役士兵,按定額扣減。企業(yè)超比例按安排殘疾人就業(yè)或?yàn)榘才艢埣踩司蜆I(yè)做出成績(jī),這倆都通過(guò)其他收益,是不是政府補(bǔ)助
老師,湖南公司注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)是在哪里下載或者工商局那里有紙質(zhì)檔給我們填寫(xiě)嗎
零星支出多少可以稅前支出,需要哪些資料
不應(yīng)該是100*25%*20%?
您用這個(gè)0.25*.0.2就是等于0.05我就是簡(jiǎn)寫(xiě)了
利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn)按基本稅率25%全額征收?
對(duì),超過(guò)了就全額按照25%計(jì)算所得稅
就不用按5% 10%扣完以后再扣25%?
對(duì),不用,超過(guò)300萬(wàn)就沒(méi)有優(yōu)惠了