借在建工程 負數,借進項稅額?
老師,關于在建工程-廠房部分資詢一下。 例如:支付蘇慶田田磚款/總價22500元,10月張建春現金支付5000元,11月銀行支付10540元,余6960元未付,我做分錄為: 借:在建工程-廠房 25500 貸: 庫存現金 5000 應付賬款-蘇慶田 17500 11月支付時:借:應付賬款-蘇慶田 10540 貸:銀行存款 10540 那么老師,12月份開來專票22500元,這筆我要怎么操作呢
10.某事業(yè)單位的經營性所得全年應交的所得稅為60000元(只作財務會計賬務處理)。11.某事業(yè)單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學校教職工報銷參加學術會議的差旅費4500元,之前預借5000元,交還500元現金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務,當月應收場地使用費5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關結轉分錄。
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項目建筑服務,開發(fā)票300萬專票,3個點,增值稅是90000元,在異地預繳增值稅,是按多少預繳,是90000的增值稅全部預繳了嗎?
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地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進行的捐贈屬不屬于公益性捐贈?只有鎮(zhèn)政府開具的收據。
合伙律師事務所,合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎?
麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個人卡還款。 購進時分錄: 借:固定資產 進項稅 貸:銀行(首付部分) 長期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應收款股東 貸:銀行 借:長期借款(無利息支出) 貸:其他應收款股東 這樣對嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風險不?
老師6月建內賬,銀行存款和庫存現金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師,進項稅為222.77元,可以例個分錄給我嗎?
借在建工程 負數-222.77,借進項稅額?222.77
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了